(原标题:财报速递:传化智联2024年全年净利润1.52亿元)

4月22日,A股上市公司传化智联(002010)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润1.52亿元,同比下降74.34%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,传化智联近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,盈利能力、营运能力一般,现金流、资产质量良好。

净利润1.52亿元,同比下降74.34%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入267.17亿元,同比下降20.57%,净利润1.52亿元,同比下降74.34%,基本每股收益为0.05元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为418.30亿元,应收账款为16.14亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为16.61亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为266.77亿元。

收益指标是财报唯一亮点

根据传化智联公布的相关财务信息显示,收益指标是唯一亮点。净利润现金含量平均为241.16%,行业内表现出色。

存在5项财务风险

根据传化智联公布的相关财务信息显示,公司存在5个财务风险,具体如下:

指标类型 评述
业绩 扣非净利润同比增长率平均为-12.88%,公司成长性很低。
成长 营业利润同比增长率平均为-12.22%,公司成长性较差。
偿债 流动比率为1.04,短期偿债能力很弱。
成长 当期营收同比下降了20.49%,收入下滑较高。
成长 当期净利润同比下降了74.34%,利润下降较大。

综合来看,传化智联总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.64分,在所属的物流行业的48家公司中排名靠后。具体而言,盈利能力、营运能力一般,现金流、资产质量良好。

各项指标评分如下:

指标类型 上期评分 本期评分 排名 评价
现金流 3.96 3.85 12 良好
资产质量 3.44 3.13 19 较高
盈利能力 1.35 1.56 34 一般
营运能力 2.29 1.35 36 一般
偿债能力 0.52 0.73 42 较低
成长能力 0.94 0.63 43 较弱
总分 1.84 1.64 39 低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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